市場監(jiān)管特色內(nèi)部審計模式分析

時間:2022-11-04 03:27:19

導(dǎo)語:市場監(jiān)管特色內(nèi)部審計模式分析一文來源于網(wǎng)友上傳,不代表本站觀點,若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師,歡迎參考。

市場監(jiān)管特色內(nèi)部審計模式分析

國家市場監(jiān)督管理總局(以下簡稱市場監(jiān)管總局)科技和財務(wù)司審計室(以下簡稱審計室)以新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),緊緊圍繞市場監(jiān)管改革發(fā)展大局,服務(wù)中心工作,堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院、市場監(jiān)管總局的決策部署,牢固樹立科學(xué)審計理念,高效履職,認(rèn)真盡責(zé),充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能,重視審計整改促進(jìn)內(nèi)部審計成果運用,取得了較好的實踐成果,形成了具有市場監(jiān)管特色的內(nèi)部審計模式。

履職盡責(zé),扎實推進(jìn)內(nèi)部審計

堅持逢離必審,強(qiáng)化審計監(jiān)督力度。審計室認(rèn)真貫徹落實中辦、國辦《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企事業(yè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計規(guī)定》要求,堅持“逢離必審”原則,扎實開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。2017年至2019年,審計室圍繞領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)職責(zé)情況,對21名市場監(jiān)管總局直屬單位領(lǐng)導(dǎo)干部開展離任審計。圍繞黨中央重大決策部署和市場監(jiān)管總局重點工作,審計室重點關(guān)注重大經(jīng)濟(jì)事項決策執(zhí)行、預(yù)算執(zhí)行、內(nèi)控管理、“三公”經(jīng)費、政府采購、涉企收費等情況,特別是對招待費、會議費、培訓(xùn)費、出國費等費用開展深入核查,驗證經(jīng)費使用的真實性、合理性、合規(guī)性。通過對領(lǐng)導(dǎo)干部開展離任審計,有效規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部行為,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),推動干部履職盡責(zé);在審計結(jié)果應(yīng)用轉(zhuǎn)化方面,為全面客觀評價領(lǐng)導(dǎo)干部任期實績提供了科學(xué)的參考依據(jù)。探索任中審計,實現(xiàn)審計關(guān)口前移。2017年,原質(zhì)檢總局對京區(qū)直屬單位任期較長的3名單位主要負(fù)責(zé)人開展了任中審計。實踐證明,任中審計可以有效實現(xiàn)關(guān)口前移,將事后監(jiān)督轉(zhuǎn)變?yōu)檫^程監(jiān)督,在領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi),通過任中審計能夠及時發(fā)現(xiàn)單位內(nèi)部管理的薄弱環(huán)節(jié),避免造成重大損失。由此帶動被審計單位領(lǐng)導(dǎo)在任期內(nèi)更加關(guān)注審計結(jié)果對本人的影響,通過了解問題產(chǎn)生的來龍去脈,主動積極采納審計建議,及時落實整改要求,建章立制,加強(qiáng)內(nèi)部管理。2019年,審計室組織開展任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計調(diào)研,摸底并匯總各直屬單位領(lǐng)導(dǎo)干部年齡、任職時間等相關(guān)情況,為下一步任中審計工作的開展奠定基礎(chǔ)。推動整改落實,發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督作用。審計問題的整改落實是發(fā)揮內(nèi)部審計作用的集中體現(xiàn)。審計室以審計整改落實為抓手,促使被審計單位建立健全審計整改責(zé)任制,明確整改責(zé)任主體和責(zé)任分工,落實整改措施,及時報送整改結(jié)果。在審計項目開展過程中,重點檢查以前年度審計整改落實情況,督促被審計單位問題整改。同時,審計室注重及時發(fā)現(xiàn)、總結(jié)審計問題風(fēng)險隱患,防止苗頭性、傾向性問題轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)性問題,更加有效地發(fā)揮內(nèi)部審計作用。開展審計整改“回頭看”,完善審計結(jié)果運用機(jī)制。審計室對已審計單位定期開展審計“回頭看”,逐項核查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況,驗證從健全規(guī)章制度、完善工作機(jī)制層面解決問題的情況。通過常規(guī)性的審計整改“回頭看”,既有利于保證審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實,又能促進(jìn)各單位進(jìn)一步完善內(nèi)控制度,幫助其健康發(fā)展。審計整改“回頭看”的制度性設(shè)計,進(jìn)一步完善了審計結(jié)果運用機(jī)制,使審計工作形成一個完整的閉環(huán)。

完善制度建設(shè),提升內(nèi)部審計質(zhì)量

建立健全制度,夯實內(nèi)部審計基礎(chǔ)??萍钾攧?wù)司為進(jìn)一步提高市場監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)部審計工作質(zhì)量和水平,結(jié)合市場監(jiān)管內(nèi)部審計工作實際,推動制定了《國家市場監(jiān)督管理總局關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和《國家市場監(jiān)督管理總局領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計辦法》,對加強(qiáng)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)建設(shè)、嚴(yán)格內(nèi)部審計人員職業(yè)勝任條件和管理、規(guī)范內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)職責(zé)和權(quán)限、建立健全內(nèi)部審計工作機(jī)制等提出了明確要求,進(jìn)一步推動發(fā)揮內(nèi)部審計在規(guī)范管理、防范風(fēng)險、提質(zhì)增效、完善內(nèi)部控制、促進(jìn)反腐倡廉等方面的作用。此外,為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)審工作管理,促進(jìn)內(nèi)審工作開展,審計室精心收集整理了近400件法律法規(guī)和規(guī)范性文件,編印了《審計工作制度匯編》及電子書,印發(fā)給直屬單位內(nèi)審人員。抓好過程管理,嚴(yán)控內(nèi)部審計流程。堅持把加強(qiáng)內(nèi)部審計過程管理、提升內(nèi)部審計質(zhì)量和業(yè)務(wù)水平作為工作的著力點,一是抓好審前調(diào)查和審計方案的制定。通過提前調(diào)取被審計單位電子賬,向組織人事、巡視巡查、紀(jì)檢監(jiān)察等部門了解審計對象情況,制定目標(biāo)明確、重點突出的審計實施方案,為提高審計項目質(zhì)量奠定良好的基礎(chǔ)。二是抓好審計實施現(xiàn)場管理。進(jìn)駐被審計單位后,審計組全體成員開展集中辦公,審計組長對審計工作實施全程把控和監(jiān)督,對審計過程中遇到的問題,及時研究、集體研討解決。加強(qiáng)審計指導(dǎo),提升內(nèi)部審計能力。近年來,審計室認(rèn)真研究、積極探索指導(dǎo)內(nèi)部審計工作的方式方法,在指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和支持方面發(fā)揮積極作用。一是及時傳達(dá)部署黨和國家的重要審計精神和要求。二是積極推動各單位配齊內(nèi)審機(jī)構(gòu)、配強(qiáng)內(nèi)審人員,主動實施內(nèi)審項目。三是采取舉辦專題研討會、培訓(xùn)班等方式,加大對內(nèi)審干部的培訓(xùn)力度,推動內(nèi)審人員崗位勝任能力和綜合素養(yǎng)的提升。四是依托內(nèi)審工作群等手段,與各單位內(nèi)審人員保持實時溝通,及時研討、隨時解答內(nèi)審工作中遇到的問題,推進(jìn)內(nèi)審人員業(yè)務(wù)交流。五是通過市場監(jiān)管總局內(nèi)部審計課題研究,拉動各單位內(nèi)審人員參與研究、深入探討內(nèi)審實務(wù),提升內(nèi)審管理能力和業(yè)務(wù)水平。

加強(qiáng)自身建設(shè),促進(jìn)市場監(jiān)管事業(yè)穩(wěn)健發(fā)展

堅定理想信念,強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。審計室以新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹總書記關(guān)于審計工作的重要講話和重要指示批示精神,深入學(xué)習(xí)黨的理論知識,不斷增強(qiáng)宗旨意識,堅定理想信念,改進(jìn)工作作風(fēng)。嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”,對市場監(jiān)管總局派出的每個審計組,在審計進(jìn)點會中審計室都開展嚴(yán)肅的紀(jì)律教育,要求其嚴(yán)格遵守廉政規(guī)定,認(rèn)真貫徹中央八項規(guī)定精神,把紀(jì)律和規(guī)矩放在心上。愛崗敬業(yè),認(rèn)真履行職責(zé)。市場監(jiān)管總局直屬單位情況復(fù)雜、形式多樣,既有參公管理的事業(yè)單位又有科學(xué)事業(yè)單位,既有轉(zhuǎn)企改制的報刊社、出版社,也有協(xié)會、學(xué)會等社會團(tuán)體。對此,審計室在任務(wù)重、人手少的情況下,以高度的事業(yè)心和責(zé)任感,全身心地投入工作,他們吃苦耐勞,團(tuán)結(jié)拼搏,加班加點,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,克服家庭和生活的重重困難,保質(zhì)保量地完成了各項審計工作任務(wù)。廉潔自律,樹立審計形象。審計室始終把廉政建設(shè)作為隊伍建設(shè)的重要內(nèi)容,工作中恪守職業(yè)道德,依法履行審計程序,求真務(wù)實、公平公正,不歪曲事實、不隱瞞真相、不泄露秘密,恰當(dāng)處理審計過程中出現(xiàn)的各種矛盾和問題,善于聽取被審計單位的意見,堅持原則、以理服人。審計期間,不住高檔、豪華賓館,不接受被審計單位贈送的禮品、禮金和有價證券等,嚴(yán)格執(zhí)行審計紀(jì)律和中央八項規(guī)定,按時上下班,吃工作餐,不向被審計單位要求額外待遇,樹立了內(nèi)審人員的良好形象。今后,審計室將繼續(xù)秉承嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、求真務(wù)實的工作作風(fēng),不忘初心,開拓進(jìn)取,努力做好新形勢下市場監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)部審計工作,為市場監(jiān)管事業(yè)改革發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)!

單位:國家市場監(jiān)督管理總局提供