科委內(nèi)部審計規(guī)章制度
時間:2022-03-26 06:20:00
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一、為了加強內(nèi)部審計工作,建立健全內(nèi)部審計制度,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等有關(guān)法律,制定本制度。
二、本單位設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu),配備內(nèi)部審計人員。
三、本單位內(nèi)部審計機構(gòu)在單位權(quán)力權(quán)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。
四、內(nèi)部審計人員實行崗位資格和后續(xù)教育制度,本單位應(yīng)當(dāng)給予支持和保障。
內(nèi)部審計人員應(yīng)具備必要的學(xué)識及業(yè)務(wù)能力,熟悉本單位的經(jīng)營活動和內(nèi)部控制,并不斷通過后續(xù)教育來保持和提高專業(yè)勝任能力。
五、內(nèi)部審計人員辦理審計事項,應(yīng)當(dāng)嚴格遵守內(nèi)部審計職業(yè)規(guī)范,忠于職守,做到獨立、客觀、公正、保密。
六、內(nèi)部審計機構(gòu)按照本單位權(quán)力機構(gòu)的要求,履行下列職責(zé):
(一)對本單位及所屬單位(含占控股地位或者主導(dǎo)地位的單位,下同)的財政收支、財務(wù)收支、及其有關(guān)的經(jīng)濟活動進行審計;
(二)對本單位及所屬單位預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外資金的管理和使用情況進行審計;
(三)對本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)及所屬單位領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟責(zé)任進行審計;
(四)對本單位及所屬單位固定資產(chǎn)投資項目進行審計;
(五)對本單位及所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險管理進行評審;
(六)對本單位及所屬單位經(jīng)濟管理和效益情況進行審計;
(七)對本單位的各類專項資金的使用情況進行審計;
(八)法律、法規(guī)規(guī)定和本單位權(quán)力機構(gòu)要求辦理的其他審計事項。
七、內(nèi)部審計人員在實施審計前,應(yīng)向被審計單位送達內(nèi)部審計通知書,并做好必要的審計準備工作。
八、內(nèi)部審計人員應(yīng)進行后續(xù)審計,促進被審計單位對審計發(fā)現(xiàn)的問題及時采取合理、有效的糾正措施。
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